Документы

Документы


Skanirovat1-724x1024 Документы

Проект Приказа  “Об утверждении нормативных затрат  на обеспечение функций МБУК «КДЦ»”

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

 

Проект Приказа

«    » декабря 2020г.                                                                                             с. Верх-Суетка

Об утверждении нормативных затрат

на обеспечение функций МБУК «КДЦ»

        

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные, бюджетных учреждения», постановлением Администрации Алтайского края от 23.03.2016 № 97 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти Алтайского края, органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края и подведомственных им казенных, бюджетных учреждений», постановлением Администрации Суетского района от 30 июня 2016 № 141 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Суетского района Алтайского края, включая подведомственные казенные, бюджетные  учреждения»,

приказываю:

  1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций МЬУК «КДЦ» на 2021 год.
  2. Утвердить методику определения нормативных затрат на обеспечение функций МБУК «КДЦ» (приложение).
  3. Настоящий приказ опубликовать в Единой информационной системе в сфкре закупок (www.zakupki.gov.ru) на сайте администрации Суетского района Алтайского края (суетский – район.рф.) и на сайте МБУК «КДЦ».   
  4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

 

Директор МБУК «КДЦ»                                                                         Е.А. Кыликов

 

 

 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ

ПРОЕКТ

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр»

 

Общее положение

 

Затратами на обеспечение функций муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр» являются:

 

Затраты на информационно-коммуникационные технологии

  1. Затраты на абонентскую связь
  2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений
  3. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет – провайдеров

Затраты на содержание имущества

  1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 9 – 13 настоящей Методики, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
  1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники
  2. Затраты на техническое обслуживание и  регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей
  3. Затраты на техническое обслуживание и  регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания
  4. Затраты на техническое обслуживание и  регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Затраты на приобретение основных средств

  1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

Затраты на приобретение материальных запасов

  1. Затраты на приобретение мониторов
  2. Затраты на приобретение системных блоков
  3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
  4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации
  5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
  6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Прочие затраты , затраты на услуги связи не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

  1. Затраты на оплату услуг почтовой связи

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения с связи с командирование работников, заключаемым со сторонними организациями

  1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно
  2. Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования

Затраты на коммунальные услуги

  1. Затраты на теплоснабжение
  2. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
  3. Затраты на электроснабжение

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

  1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт систем пожарно- охранной сигнализации
  2. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов.
  1. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
  2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
  1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилатический ремонт систем пожарной сигнализации

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

  1. Затраты на проведение предрейсового и послерейсвого осмотра водителей транспортных средств
  2. Затраты на проведение медосмотров работников

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

  1. Затраты на приобретение мебели
  2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
  3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
  4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
  5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяется по фактическим затратам в отчетном финансовом году

Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

  1. Затраты на капитальный ремонт муниципального  имущества определяется на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
  2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ.
  3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон») и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства

  1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

 

 

 

 

 

 

Приложение

к Правилам определения нормативных затрат

на обеспечение функций

муниципального бюджетного учреждения

культуры «Культурно – досуговый центр»

       

 

МЕТОДИКА

определения нормативных затрат на обеспечение функций

муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр»

 

  1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

  1. Затраты на абонентскую плату () определяются по формуле:

,

где:

– количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее – «абонентский номер для передачи голосовой информации») с i-й абонентской платой;

– ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

  • – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

Таблица № 1

Нормативы количества и цены на  абонентскую плату

Наименование категорий и групп должностей Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации

(шт.)

Ежемесячная абонентская плата в расчете на один абонентский номер согласно утвержденным тарифам, не более  (руб) Количество месяцев предоставления услуги, мес.
Директор МБУК «КДЦ» 1 270 12
Заведующий сектором библиотечного обслуживания МБУК «КДЦ» 1 270 12

 

  1. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений () определяются по формуле:

,

где:

– количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

– продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

– цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

– количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

– количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений,
с i-м тарифом;

– продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

– цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

– количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

– количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

– продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

– цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

  • – количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

 

 

Таблица № 2

Нормативы количества и цены местных телефонных соединений

Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, шт. Продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, средняя,  мин. Цена минуты разговора при местных телефонных соединениях (тарифный план повременный) согласно тарифам, не более, руб. Количество месяцев предоставления услуг местной телефонной связи, мес.
2 120 0,75 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 3

Нормативы количества и цены внутризоновых телефонных соединений

Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для внутризоновых  телефонных соединений, шт. Продолжительность внутризоновых  телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации,  средняя, мин. Цена минуты разговора при внутризоновых  телефонных соединениях ( тариф в зависимости от зоны расстояния) согласно тарифам, не более, руб. Количество месяцев предоставления услуг внутризоновой  телефонной связи, мес.
2 50 4,94 12

 

Таблица № 4

Нормативы количества и цены междугородних  телефонных соединений.

Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних  телефонных соединений, шт. Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, мин. Цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях, согласно тарифам,  не более, руб. Количество месяцев предоставления услуг междугородней телефонной связи, мес.
1 35 7,25 12

 

  1. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров () определяются по формуле:

,

где:

– количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

– месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

  • – количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью.

  Таблица № 5

Нормативы количества и цены затрат на сеть «Интернет»

Количество каналов передачи данных сети «Интернет», шт. Месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет», согласно тарифам, не более, руб Количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет», есс.
2 3403 12

 

 

 

 Затраты на содержание имущества

  1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 9 – 13 настоящей Методики, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
  2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники () определяются по формуле:

,

где:

– фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х рабочих станций;

– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-х рабочих станций () определяется с округлением до целого по формуле:

 

,

где – расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 – 22 Общих правил определения  нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно терри утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные учреждения»  (далее – «Общие правила   определения нормативных затрат»).

  Таблица № 6

Нормативные затраты на ремонт вычислительной техники

фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х рабочих станций;

 

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

 

5 2000

 

  1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей () определяются по формуле:

,

где:

– количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

  • – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.

Таблица № 7

Нормативы затрат на ремонт локальных вычислительных сетей

Количество локальных вычислительных сетей

 

Цена обслуживания и ремонта локальных вычислительных сетей в год, не более
1 2000
Обслуживание сайта МБУК «КДЦ» 4300

 

  1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания () определяются по формуле:

,

где:

– количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

  • – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

Таблица № 8

Норматив затрат на обслуживание и ремонт систем бесперебойного питания

Количество модулей бесперебойного питания

 

Цена тех.обслуживания и ремонт 1 модуля бесперебойного питания не более
2 2150

 

  1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле:

,

где:

– количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативам, определяемым муниципальными органами  в соответствии с пунктом 7 Правил;

– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

Таблица № 9

Норматив затрат на тех. Обслуживание и ремонт принтеров, многофункциональных устройств

Количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов Цена тех.обслуживания и ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов не более
4 2000

 

 

 Затраты на приобретение основных средств

  1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники () определяются по формуле:

,

где:

– количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности согласно нормативам:

– цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники согласно нормативам.

 

 

Таблица № 10

Нормативы количества и цены приобретаемых принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

№ п/п Наименование Количество, шт. Цена1 единицы, руб.
1 Ксерокс 1 25 000,0
2 Многофункциональные устройства 1 20 000,0
3 Мышка 3 400,0
4 Клавиатура 2 700,0
5 Источник бесперебойного питания 2 5 100,0

 

Затраты на приобретение материальных запасов

  1. Затраты на приобретение мониторов () определяются по формуле:

,

где:

– планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;

  • – цена одного монитора для i-й должности.

Таблица № 11

Нормативы количества и цены приобретения мониторов

Планируемое к приобретение количество мониторов , шт Цена 1 монитора для i-ой должности
1 10 000,0

 

 

 

 

  1. Затраты на приобретение системных блоков () определяются по формуле:

,

где:

– количество i-х системных блоков;

– цена одного i-го системного блока.

Таблица № 12

Нормативы количества и цены приобретения системных блоков

Наименование Количество приобретаемых системных блоков, шт Цена одного системного блока, руб.
Системный блок  для специалиста 1 55 000,0

 

  1. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники () определяются по формуле (по необходимости):

,

где:

– количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

– цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

 

Таблица 13

Нормативы количества и цены приобретения запасных частей для вычислительной техники

№ п/п Наименование Количество приобретаемых запасных частей, шт Цена одной запасной части, руб.
1 Картридж 3 2 500,0
2 Сетевая карта 2 800,0
3 Коммутатор 1 1000,0
4 Блок питания 2 4000

 

  1. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (), определяются по формуле:

,

где:

– количество носителей информации по i-й должности;

– цена одной единицы носителя информации по i-й должности согласно нормативам.

 

 

Таблица 14

Нормативы количества и цены приобретения носителей информации

Наименование Количество приобретаемых носителей информации, шт Цена одного носителя информации, руб.
USB Flash 2 600,0
Внешний жесткий диск 1 6 500,0

 

  1. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники () определяются по формуле:

 

,

где:

– затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

– затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.

 

  1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники () определяются по формуле:

,

где:

– фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности согласно нормативам;

– норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности согласно нормативам;

– цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности согласно нормативам.

 

Таблица 15

Нормативы количества и цены на заправку и восстановление картриджей принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

№ п/п Количество Цена   1 единицы в год, не более,  руб.
Заправок и прошивок картриджей Восстановления картриджей Цена одной  заправки картриджа Цена одного восстановления   картриджа
1 7 100 700,0 500

 

  1. II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи,
не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

  1. Затраты на оплату услуг почтовой связи () определяются по формуле:

,

где:

– планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

– цена 1 i-го почтового отправления.

Таблица № 16

Нормативы количества и цены на услуги почтовой связи

Наименование услуги Планируемое количество почтовых отправлений в год, не более, шт. Цена одного отправления, не более, руб.
Услуги почтовой связи Простое письмо – 85 шт.

Заказное письмо – 40 шт.

Цена определяется тарифами оператора почтовой связи и составляет:

цена за отправку простого письма  в зависимости от веса почтового отправления: от 88,00 руб.;

цена за 1 заказное письмо – 90,00 руб.

 

  Затраты на оплату расходов по договорам
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого
помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями

 

  1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно
    () определяются по формуле:

,

где:

– количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

– цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований правового акта Администрации Суетского района Алтайского края и инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н.

 

 

 

 

Таблица № 17

Нормативы количества и цены проезда по направлению командирования

Должность Вид транспорта Кол-во командировок в год Цена проезда по 1 направлению командирования,  руб.
Все должности Автомобильный транспорт 10 От 820 до 900

 

  1. Затраты по договору по найму жилого помещения на период командирования () определяются по формуле:

,

где:

– количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

– цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований правового акта Администрации Суетского района Алтайского края и инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н;

– количество суток нахождения в командировке по
i-му направлению командирования.

 

 

Таблица № 18

Нормативы количества и цены найма жилого помещения на период командирования

Должность Количество командированных работников, шт. Количество суток нахождения в командировке по 1 направлению, суток Цена найма в сутки по 1 направлению командирования,  руб.
Все должности 4 от 1 до 6 от 1500 до 2500

 

Затраты на коммунальные услуги

  1. Затраты на теплоснабжение () определяются по формуле:

 

,

где:

– расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

– регулируемый тариф на теплоснабжение.

Таблица № 19

Нормативы количества и тарифа на теплоэнергию

№ п/п Количество Гкал. Тариф на теплоэнергию, руб./Гкал.
1 136.58 2801,94
2 62.9473 2801,99

 

 

  1. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение () определяются по формуле:

 

,

где:

– расчетная потребность в холодном водоснабжении;

– регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

– расчетная потребность в водоотведении;

– регулируемый тариф на водоотведение.

 

 

Таблица № 20

Нормативы количества и тарифа на водоснабжение и вывоз ЖБО

№ п/п Наименование Количество, м3 Тариф, руб./м3
1 Водоснабжение 195,1 40,35
2 Водоснабжение 311,5 71,06

 

  1. Затраты на электроснабжение () определяются по формуле:

,

где:

– i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

– расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

 

Таблица № 21

Нормативы количества и тарифа на электроэнергию

№ п/п Количество кВт.час. Тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч. не более 
1 14000 6,58

 

 

 Затраты на содержание имущества,
не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках
 затрат на информационно-коммуникационные технологии

  1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации () определяются по формуле:

,

где:

– количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

  • – цена обслуживания 1 i-го устройства.

Таблица № 22

Нормативы количества и цены систем охранно-тревожной сигнализации

Количество обслуживаемых устройств охранно-тревожной сигнализации Цена обслуживания 1 устройства
1 1900

 

  1. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов () определяются по формуле:

,

где:

– количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

  • – цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

 

 

  1. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 8.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по формуле:

,

где:

– количество i-го транспортного средства;

– стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.

Таблица № 20

Нормативы количества и цены на проведение технического осмотра транспортных средств

Категория  транспортного средства, подлежащего техосмотру в текущем году Количество транспортных средств, подлежащих техосмотру, шт Количество техосмотров  всего в год, шт Цена одного техосмотра 1 транспортного средства, не более, руб (согласно Постановлению Администрации Алтайского края от 27.03.2012 № 143

«Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края»

 

автобусы 1 2 900,00

 

 

  1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

 

  1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации () определяются по формуле:

,

где:

– количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

  • – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

Таблица № 23

Нормативы количества и цены на тех.обслуживание систем пожарной сигнализации

Количество извещателей пожарной сигнализации, шт Цена обслуживания 1 извещателя, руб.
1 22800

 

 Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения
в связи с командированием работников, заключаемым
со сторонними организациями, а также к затратам
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам
на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

 

 

  1. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств () определяются по формуле:

,

где:

– количество водителей;

– цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

– количество рабочих дней в году;

1,2– поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

Таблица № 24

Нормативы количества и цены на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств

Вид осмотра  Количество водителей, чел. Количество рабочих дней в году, дней Цена проведения одного осмотра, не более, руб.
Ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей служебного автотранспорта 1 247 58,0

 

 

  1. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств () определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У
    «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле:

,

где:

ТБi – предельный размер базовой ставки страхового тарифа по
i-му транспортному средству;

KT– коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;

КБМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

КО– коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

КМ– коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;

КС– коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

КН– коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

КПpi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

Таблица 26

Нормативы количества и цены на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Транспортное средство Минимальное  значение базового тарифа (ТБ) Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (КТ) – по месту регистрации юридического лица Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования (КБМ) Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством (КО) Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик транспортного средства, в частности мощности двигателя легкового автомобиля (транспортные средства категории “В”, “BE”) (КМ) Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства (КС) КН=1,5 (применяется при наличии нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”) Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления транспортным средством с прицепом к нему (КПр = 1 (без прицепа))
ПАЗ 32053 4000 0,7 0,8 1,8 1,1 1 1 1

 

 

 Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

  1. Затраты на приобретение мебели () определяются по формуле:

,

где:

– планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами  в соответствии с пунктом 7 Правил;

– цена i-гo предмета мебели в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с пунктом 7 Правил.

 

 Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

 

  1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей () определяются по формуле:

,

где:

– количество i-гo предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами    в соответствии с пунктом 7 Правил в расчете на основного работника;

– расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 – 22 Общих правил определения нормативных затрат;

  • – цена i-гo предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с пунктом 7 Правил.

 

Таблица №27

Нормативы  количества и цены на приобретение бумаги.

Количество бумаги в расчете на основного работника, пачек (по 500 листов в пачке) Расчетная численность основных работников, чел Цена 1 пачки бумаги, не более, руб.
6 10 295

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 28

Нормативы количества и цены на приобретение канцелярских принадлежностей.

Наименование товара Количество  предмета канцелярских принадлежностей в расчете на основного работника, шт Расчетная численность основных работников, чел Цена предмета канцелярских принадлежностей, не более, руб.
Авторучки 5 10 30
Стержни 5 10 8
Карандаш 3 10 12
Скоросшиватель 15 10 21
Скобы 5 10 60,0

 

 

  1. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей () определяются по формуле:

,

где:

– цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами  в соответствии с пунктом 7 Правил;

– количество i-гo хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами   в соответствии с пунктом 7 Правил.

 

Таблица № 29

Нормативы количества и цены приобретения хозяйственных товаров и принадлежностей

№ п/п Наименование хозяйственных товаров и принадлежностей Количество хозяйственного товара и принадлежностей, уп/шт/пач/м. Цена за одну уп/шт/пач , не более, руб.
1 Мыло туалетное 10 шт. 35,0
2 Моющееся средство (порошок) 30 шт. 70,0
3 Ветошь для пола 100 м. 75,00

 

 

 

  1. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов () определяются по формуле:

,

где:

– норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № AM-23-p;

– цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

  • – планируемое количество рабочих дней использования i-гo транспортного средства в очередном финансовом году.

 

Таблица  № 29

Расчет количества и цены на приобретение горюче-смазочных материалов.

Наименование ТС Количество транспортных средств Норма расхода топлива на 100 км, не более Цена 1 литра Планируемое количество рабочих дней использования одного транспортного средства в очередном финансовом году
ПАЗ 32053 1 33,99 43 247

 

  1. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации () определяются по формуле:

,

где:

– количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

  • – цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.

 

Таблица № 28

Нормативы количества и цены на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации

Количество работников, направляемых на переподготовку и повышение квалификации, чел. Цена обучения одного работника, руб.
 

по мере необходимости,  в связи с исполнением должностных обязанностей

 

не более 15 000

 

 

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

 

  1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяется на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
  2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ.
  3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон») и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

 

  1. IV. Затраты на финансовое обеспечение
    строительства, реконструкции (в том числе с элементами
    реставрации), технического перевооружения объектов
    капитального строительства
  2. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
 

 

        

Учредительные документы МБУК “КДЦ” Суетского района

Локальные акты МБУК “КДЦ” Суетского района 

План работы МБУК “КДЦ” Суетского района

Районный план мероприятий по волонтерам.

Skanirovat1-3-724x1024 Документы Skanirovat10001-1-724x1024 Документы

Информация о выполнении муниципального задания МБУК “КДЦ” Суетского района

Отчет о результатах деятельности МБУК “КДЦ” Суетского района

Коллективный договор МБУК “КДЦ” Суетского района

Результаты независимой оценки качества оказания услуг МБУК “КДЦ” Суетского района

Муниципальная программа Суетского района “Развитие культуры Суетского района” на 2021-2024 гг.

                                                                                                                                       

Skanirovat1-724x1024 Документы

                                                                                                                                                                                                                              УТВЕРДЖЕНА:

постановлением

Администрации

 Суетского района

от 31.08.20 №173

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СУЕТСКОГО РАЙОНА

«Развитие культуры Суетского района» на 2021-2024 годы

 

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Суетского района

«Развитие культуры Суетского района» на 2021-2024 годы

Ответственный

исполнитель программы

 

Соисполнители

программы

 

Участники

программы

 

 

 

 

 

 

 

Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы

 

 

 

Программно – целевые

инструменты

 

Цель программы

 

 

Задачи программы

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы и показатели программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и этапы реализации программы

Объем финансирования программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы

отдел по культуре и спорту Администрации

Суетского района  (далее – «Отдел»)

 

Отсутствуют

 

 

– МБУК «КДЦ»;

– филиалы и структурные подразделения МБУК «КДЦ»;

– образовательные учреждения в сфере дополнительного образования;

– органы местного самоуправления Суетского

района.

 

 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (Далее – «Культурная среда»);

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» (Далее – «Творческий люди»).

 

 

Отсутствуют

 

  сохранение и развитие культуры и искусства

в Суетском районе, реализация государственной политики Российской Федерации.

 

  сохранение культурного и исторического

наследия, расширения доступа населения к    

культурным ценностям и информации;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки народного творчества;

модернизация системы  дополнительного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства;

создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы районных учреждений культуры

 

количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года;

количество реконструированных, отремонтированных (капитально, частично) учреждений культуры;

количество учреждений культуры, получившие современное оборудование;

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;

количество  волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»;

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Суетского района к уровню средней заработной платы в Алтайском крае.

     

 2021-2024 годы без деления на этапы.

 

общий объем финансирования муниципальной программы Суетского района «Развитие культуры Суетского района» на 2021 – 2024 годы (далее – «программа») 502,0 тыс. рублей, из них:

 местный бюджета –502,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 174,5 тыс. рублей;

2022 год – 107,5 тыс. рублей;

2023 год – 108,5 тыс. рублей;

2024 год – 111,5 тыс. рублей;

Объем финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей краевого и районного бюджета

 

посещаемость учреждений культуры Суетского района по отношению к уровню 2017 года увеличится на 15%;

количество реконструированных, отремонтированных (капитально, частично) учреждений культуры составит 2 единицы;

количество учреждений культуры получившие современной оборудование – 3;

повышение квалификации на базе центров непрерывного образования  и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 16 работником отрасли;

вовлечение в программу «Волонтеры культуры» 68 человек;

сохранение средней заработной платы работников учреждений культуры Суетского района не ниже уровня средней заработной платы в Алтайском крае.

 

 

                                                                             

  1. Общая характеристика сферы реализации программы

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной их важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества.  Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть  культурного наследия и информационного ресурса района. Неотъемлемым компонентом культурной среды края выступают музыкальные творческие коллективы и самодеятельные артисты района.

Проводимая в последние годы государственная политика в сфере культуры позволила вывести на новый качественный уровень культуру Суетского района, позволила продолжить работу по реализации долгосрочных перспективных проектов в сфере культуры и образования, направленных на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельности.

За 2015- 2020 годы в рамках реализации мероприятий целевых программ решены некоторые проблемы в сфере культуры и искусства Суетского района, связанные с пополнением и сохранением библиотечных фондов, компьютеризацией библиотек  районных учреждений культуры и художественного образования подключение их к системе интернет, оснащением звукоусилительной аппаратурной клубных учреждений.

Благодаря государственной политике и проводимой работой Правительством Алтайского края, Министерством по культуре Алтайского края, Администрацией Суетского района  и  деятельности органов местного самоуправления района удалось улучшить отдельные показатели  состояния сферы культуры района:

– капитально отремонтировать 2 памятника ВОВ;

– завершить инвентаризацию, паспортизацию памятников ВОВ и оформление собственности;

– создать электронный каталог музейных предметов;

– завершить работу по составлению паспортов безопасности учреждений культуры;

– вывести уровень средней заработной платы работников учреждений культуры не ниже средней заработной платы в Алтайском крае;

– сохранить сеть учреждений культуры, библиотек, музеев и учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

–  капитально и частично были отремонтированы 3 учреждения культуры;

–  увеличить число посещений культурно массовых мероприятий, разнообразить формы и методы их проведения за счет поддержки творческих коллективов и творческой молодежи;

– не допустить утрату и разрушение объектов культурного наследия;

– участие в краевых акциях, марафонах и конкурсах.

 Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в том числе:  

 – степень износа музыкальных инструментов учреждений дополнительного образования составляет 73%;

– степень износа музыкального оборудования учреждений культуры составляет 90%;

 – дефицит квалифицированных кадров;

 – необходимость дополнительного проведения работ по капитальному или частичному ремонту объектов культурного наследия, с благоустройством прилегающей  территории;

– неравны доступ отдельной категории населения к народному (самодеятельному) творчеству, информационным ресурсам библиотек, доступ к музейным предметам;

–  необходимость дополнительного проведения работ по капитальному или частичному ремонту учреждений культуры, с благоустройством прилегающей  территории.

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации,  обеспечит поддержку  всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности районных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры, увековечить память о защитниках Отечества. Процесс сохранения памятников военной истории составляет основу патриотического воспитания граждан и требует постоянного государственного внимания и поддержки. 

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры и искусства района, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

2Приоритеты региональной, местной политики в сфере реализации программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты региональной, местной политике в сфере реализации программы

         Приоритеты государственной политики в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

          Федеральный закон от 25.06.2002 №  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

           Федеральный закон от 29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

            Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

            Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

            Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 №Пр-827;

             постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;

            стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.16 №326-р;

              закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;

              закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае»;  

                постановление Правительства Алтайского края от 06.03.2020 №95 об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2020-2024 годы

               Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

               обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения Суетского района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

                создание культурного пространства района (развитие выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и библиотек района);

                создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;

                развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры;

                повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

                формирование нормативно-правовой базы культурной политики района, обеспечивающей развитие сферы культуры;

                 сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:

                 сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов Суетского района;

                 возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

                  поощрение талантливой молодежи, развитие волонтерского движения;

            развитие инфраструктуры отрасли, в том числе:

            капитальный или частичный ремонт, техническое и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений культуры дополнительного образования в сфере культуры.

2.2. Цели и задачи программы

Целью программы является сохранение и развитие культуры и искусства в Суетском  районе.

К числу основных задач, требующих решения для достижение поставленной цели, относятся:

          сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

           создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержку народного творчества;

            модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства;

            создание современных условий для реализации программных мероприятий, работа районных учреждений культуры.

2.3. Конечный результат программы

В результате реализации программы к 2024 году предполагается:

          увеличить посещаемость учреждений культуры Суетского района по отношению к уровню 2017 года увеличится на 15%;

         отремонтировать (капитально, частично) учреждений культуры в количестве 2 единиц;

       оснастить 3 учреждения культуры   современным оборудованием;

повысить квалификации на базе центров непрерывного образования  и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 16 работников отрасли;

привлечение в программу «Волонтеры культуры» 68 человек;

сохранить уровень средней заработной платы работников учреждений культуры Суетского района не ниже уровня средней заработной платы в Алтайском крае.

 Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое развитие  культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли. Основные индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 1 к программе.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

  Программа реализуется в период с 2021 по 2024 годы.

  1. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа предусматривает основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в сфере культуры и искусства Алтайского края и Суетского района.

  • Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного значения;
  • Увеличение количества посещений библиотек;
  • Увеличение доли посещаемости музейных учреждений Суетского района;
  • Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущем годом);
  • Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущем годом);
  • Для детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей;
  • Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждения культуры Суетского района и средней заработной платы в Суетском районе.

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении 2 к программе.

  1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств: местного бюджета

Общий объем финансирование программы составляет  502,0 тыс. рублей, из них:

Местный бюджет –502,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 174,5 тыс. рублей;

2022 год – 107,5 тыс. рублей;

2023 год – 108,5 тыс. рублей;

2024 год – 111,5 тыс. рублей;

Объем финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом  о краевом бюджете и решением районного собрания депутатов Суетского районо Алтайского края.

Сводные финансовые затраты по направлениям  программы  представлены в приложении 3 к программе.

  1. Анализ риска реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

 

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные макроэкономические , социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения назначенных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы  существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное  принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного  внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью  снижения темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисами банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры и искусства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако,  учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высоквалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных сними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и  оценки эффективности  реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы.   

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы.

 

  1. Механизм реализации программы

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Суетского района организацию выполнения мероприятий программы и контроль за их реализацией осуществляет « Отдел» .

В реализации мероприятий программы участвуют районные учреждения культуры, образовательные учреждения художественного образования, имеющие статус юридического лица, органы местного самоуправления (по согласованию).

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату,  степень достижения плановых значений индикаторов программы.

«Отдел»:

  • Организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;
  • Контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;
  • Запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;
  • Рекомендует исполнителям программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;
  • Подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы.

Участники программы:

  • Осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
  • Обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации программы;
  • Вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;
  • Обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию программы;
  • Обеспечивает методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;

Исполнители мероприятий программы представляют информацию о ходе ее реализации в «Отдел»   ежемесячно до 5 числа  месяца. Следующего за отчетным периодом. «Отдел»   ежемесячно, до 10 числа, следующего за отчетным периодом. Направляет сводный отчет о ходе выполнения программы в Дом народного творчества г. Барнаула в установленном порядке.

                                                                                  7Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств краевого и местного бюджетов их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно   постановления Администрации Суетского района от 03.12.2019 года № 163 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суетского района».

 

    ПОЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

Суетского района «Развитие культуры

Суетского района» на 2021-2024 годы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах программы  и их значениях

 

п\п

 

 

Наименование индикатора (показателя)

 

Единица измерения

   
   
2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

 
1 2 3 4 5 6 7  
1 Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии,  в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района % 33,3 33,3 22,2 22,2  
2 Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года;

 

% 105 109 112 115  
3 Количество реконструированных, отремонтированных (капитально, частично) учреждений культуры Единиц 0 1 0 1  
4  Количество учреждений культуры получившие современной оборудование Единиц 0 1 1 1  
5 Повышение квалификации на базе центров непрерывного образования  и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Единиц 3 4 5 4  
6 Привлечение волонтеров в программу «Волонтеры культуры»  

Единиц

17 17 17 17  
7 Сохранение средней заработной платы работников учреждений культуры Суетского района не ниже уровня средней заработной платы в Алтайском крае.

 

% Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100  
8 Количество клубных формирований Тыс.чел 670 670 680 690  
9 Количество посещений музея Тыс.чел 2980 3050 3140 3220  
10 Количество посещений общедоступных библиотек Тыс.чел 51940 52680 53900 55690  
11 Число посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе Тыс.чел 9640 10080 10510 10950  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

Суетского района  «Развитие культуры

Суеткого района» на 2021- 2024 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Суетского ррайона

«Развитие культуры Суетского района» на 2021 – 2024 годы

п\п

Цель, задачи, мероприятия Срок реализации Участники программы Источники финансирования
2021 2022 2023 2024 всего  
1 Цель1: Сохранение культурного  и исторического  наследия, расширения доступа населения к культурно – историческим ценностям и информации                
2 Задача1.1.: Обеспечение сохранности истории района                
3 Мероприятия 1.1.1.: Текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории объектов культурного наследия памятников ВОВ 2021- 2024гг «Отдел»,   органы местного самоуправления (по согласованию) * * * * * Краевой бюджет

Местный бюджет

(софинансирование не менее 1%)

4 Задача 1.2.: Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела и книгоиздательской деятельности                
5 Мероприятие 1.2.1.: приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, художественной, детской, краеведческой литературы 2021-2024гг «Отдел» 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 Местный бюджет
6 Мероприятия 1.2.2. : Организация на базе районных библиотек конкурсов рисунков, стихов и награждение победителей 2021-2024гг. «Отдел», библиотеки района, органы местного самоуправления 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Местный бюджет
7 Цель 2: Создание условий для сохранения и развития исполнительского искусства                
8 Задача 2.1.: Создание условий для сохранения и развития исполнительского искусства и поддержки самодеятельного творчества                
9 Мероприятия 2.2.1: Приобретение ценных подарков для награждения лучших самодеятельных коллективов и сольных исполнителей в различных жанрах 2021-2024гг «Отдел»,   органы местного самоуправления, МБУК «КДЦ»,            
5,0 5,0 5,0 5,0 20 Местный бюджет
10 Мероприятие 2.2.2.: Участие исполнителей и самодеятельных коллективов в зональных, краевых, районных конкурсах и фестивалях, организация гастрольных выступлений и агитбригад    2021-2024гг «Отдел»,   органы местного самоуправления, МБУК «КДЦ», 16,0 17,0 18,0 19,0 70 Местный бюджет
11 Мероприятие 2.2.3.: Организация выставок, мастер – классов мастеров ремесленников и награждение лучших 2021-2024гг «Отдел»,   органы местного самоуправления, МБУК «КДЦ», 2,0 2,0 2,0 2,0 8 Местный бюджет
12 Мероприятия 2.2.4.: Организация посещений учащимися образовательных учреждений района спектаклей, концертов и других публичных мероприятий 2021-2024гг «Отдел»,   органы местного самоуправления, МБУК «КДЦ»,            
           
13 Мероприятие 2.2.5.: Организация и проведение в течении года значимых мероприятий для населения района 2021-2024гг «Отдел»,   органы местного самоуправления, МБУК «КДЦ», 21,0 22,0 23,0 24,0 90 Местный бюджет
14 Задача 3.1.: Сохранения и развитие традиционной народной культуры                
15 Мероприятие 3.2.1.: Создание на базе районных учреждений культуры центров традиционной культуры 2021-2024гг «Отдел»,   органы местного самоуправления, МБУК «КДЦ»,            
16 Цель 3.: Модернизация системы образования, подготовка кадров в сфере культуры                
17 Задача 4.: Осуществление подготовки квалифицированных специалистов в сфере культуры и дополнительного образования                
18 Мероприятие 4.3.1.: Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры о дополнительного образования 2021-2024гг «Отдел»,   органы местного самоуправления, МБУК «КДЦ», 13,5 17,5 20,5 17,5 69 Местный бюджет
19 Задача 5.: Поддержка молодых дарований и педагогических работников дополнительного образования                   
20 Мероприятие 5.3.1.: Участие молодых дарований из числа учащихся дополнительного образования 2021-2024гг «Отдел»    4,5 4,5 4,5 4,5 18 Местный бюджет
21 Задача 6: Организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности деятельности учреждений культуры и повышение уровня их пожарной и антитеррористической защищенности    «Отдел»,   органы местного самоуправления, МБУК «КДЦ»,            
22 Мероприятие 6.3.1: Реализация инвестиционных проектов в сфере культура 2021-2024гг   ** ** ** ** ** Краевой бюджет Местный бюджет
23 Мероприятие 6.3.2.: Капитальный, текущий, частичный ремонт социально значимых объектов культуры 2021-2024гг «Отдел»,     МБУК «КДЦ», 30,0 6,0 6,0 6,0 48 Местный бюджет
24 Мероприятие 6.3.3.: Оснащения учреждений культуры района звуковой, осветительной, компьютерной и иной техникой 2021-2024гг «Отдел»,     МБУК «КДЦ», 40,0

***

6,0

***

30,0

***

7,0

***

83

***

Местный бюджет
25 Мероприятие 6.3.4.: Организация работников учреждений культуры района для прохождения лечения в санаторно-курортных учреждениях расположенных на территории Алтайского края 2021-2024гг «Отдел»    **** **** **** **** **** Краевой бюджет
26 Мероприятие 6.3.5.: Повышений уровня пожарной безопасности и атитерростической защищенности учреждений культуры 2022г «Отдел»,     МБУК «КДЦ»,   10,0     10 Местный бюджет
27 Мероприятие 6.3.6.: Приобретение костюмов, ткани, бижутерии и расходного материала для создания сценического образа исполнителей и самодеятельных коллективов 2021-2024гг «Отдел»,     МБУК «КДЦ», 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Местный бюджет
28 Мероприятие 6.3.7.: Подготовка учреждений культуры и дополнительного образования к проведению независимой оценки качества предоставляемых услуг 2021-2024 «Отдел»            
29 Задача 7: Совершенствование и развитие форм и методов патриотического воспитания граждан                
30 Мероприятие 7.3.1.: Организация мероприятий, программ, выставок, акций направленных на формирование патриотических чувств и духовно-нравственного воспитания населения 2021-2024гг «Отдел»,     МБУК «КДЦ», 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Местный бюджет
31 Мероприятие 7.3.2.: награждение Лучшего волонтера в сфере культура 2021-2024гг «Отдел»,     МБУК «КДЦ», 2,0 2,0 2,0 2,0 8 Местный бюджет

*(сумма затрат) после составления сметной стоимости или доведенного лимита

                **сумма проекта устанавливается на текущий год с учетом конкурсного прохождения проекта

                *** дополнительные средства будет установлены в случае получение Грантовой  поддержки (краевой и федеральный бюджет)

                **** лимит мест и стоимость лечения устанавливается на каждый год

 

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

«Культура Суетского района» на 2021-2024гг

Источники и направления расходов    
2021г 2022г 2023г 2024г  
1 2 3 4 5  
Всего финансовых затрат 174,5 107,5 108,5 111,5  
в том числе          
из бюджета муниципального образования 174,5 107,5 108,5 111,5  

 

 

 

 

 

 

План работы по профилактике экстремизма, ксенофобии межнациональной и межконфесиональной конфликтности в учреждении культуры на 2020-2021 гг.

Skanirovat1-2-724x1024 Документы

Skanirovat10001-724x1024 Документы